PROCESO ASOCIADO: EVALUACIOÌN INDEPENDIENTE
FECHA: Roldanillo, 28 de octubre de 2021
ENTREGADO A: MagiÌster GermaÌn Colonia Alcalde, Rector, MagiÌster William GoÌmez Valencia, Secretario General
INFORMACIOÌN GENERAL DE LA AUDITORIÌA:
PROCESO AUDITADO: GestioÌn de ContratacioÌn
AUDITOR LIÌDER: MariÌa del Socorro Valderrama Campo (Quien consolidoÌ el informe)
EQUIPO AUDITOR: Adriana María Patiño Castañeda
AUDITADOS: Juan Pablo Bonilla Rojas, Supernumerario Contratación Juan Daniel Gómez Herrera, Supernumerario Contratación
OBJETIVO: Determinar el grado de conformidad del proceso P08 Gestión de Contratacioón.
ALCANCE: Documentar la auditoría de campo para el proceso Gestión de Contratación, en cumplimiento al plan de auditoría establecido por la oficina de control interno a través de la verificación y evaluación, mediante bases selectivas a la aplicación de los procesos de apoyo, tomando como periodo de revisión de la vigencia primer semestre de 2021.
Ver INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN – NOVIEMBRE DE 2021.