Roldanillo, Valle del Cauca, Sábado 21 de Diciembre de 2024 | Última actualización: Jueves 19 de Diciembre de 2024

Control Interno, Informes de Gestión


Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición (SQRD) 2024 - Control Interno

Actas; Informes de Gestión; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);

mié 20 de nov de 2024 ∣  Control Interno 

Actas de Apertura de buzones

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS VIGENCIA 2024 - Control Interno

REGISTRO DE SOLICITUDES INFORMACIÓN PÚBLICA 2024 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes trimestrales de SQRDP; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);

dom 17 de nov de 2024 ∣  Control Interno 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP

REGISTRO DE SOLICITUDES INFORMACIÓN PÚBLICA

CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014

 Primer Trimestre 2024

 Segundo Trimestre 2024

 Tercer Trimestre 2024

Informe Resultado Índice de Desempeño Institucional Vigencia 2023 - Control Interno

Informes de Gestión;

dom 17 de nov de 2024 ∣  Control Interno 

Informe Ejecutivo Control Interno

INFORME RESULTADO INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023

Este documento es producto de la compilación de los resultados de la medición del desempeño institucional realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, posterior al diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión - FURAG. El objetivo de la Medición del Desempeño Institucional - MDI es medir anualmente la gestión y el desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial en el marco de los criterios y estructura temática, tanto de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG como de Modelo Estándar de Control Interno de cada entidad.

Los resultados de la vigencia 2023 no son comparables con los resultados de las mediciones de vigencias anteriores, ya que se realizaron cambios significativos a las preguntas de las políticas, dado los procesos de actualización de las temáticas y directrices.

La política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto público para las entidades territoriales no fue calculada para la presente vigencia, dado el proceso de revisión y validación que está adelantando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La Medición del Desempeño Institucional es una operación estadística que mide anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas, proporcionando información para la toma de decisiones en materia de gestión.


Todos los índices se presentan en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje a lograr.
En esta medición se utilizaron distintos cuestionarios de acuerdo con las características propias de cada entidad.
En el orden territorial, para la medición del índice de Desempeño Institucional se evaluaron 3.382 instituciones, obteniendo un índice de desempeño global de 55.7 puntos y para MECI se tomó como muestra 5.774 instituciones, obteniendo el puntaje de 54.3.

Números de páginas: 15 págs.

Tamaño de archivo: 947 KB.

 INFORME RESULTADO INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023.

Informe Avance Plan de Mejoramiento corte a 30 de junio de 2024 - Control Interno

Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

mar 30 de jul de 2024 ∣  Control Interno 

En cumplimiento de los Artículos especialmente 3 y 6 de la Resolución Reglamentaria No. 002 de enero 15 de 2024 expedida por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la Jefe de la oficina de Control Interno validó el Avance del Plan de Mejoramiento del INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP, con corte a 30 de junio de 2024; se registró el formato _202406_pm_2024 y sus anexos de manera electrónica en el aplicativo SIA Contralorías el 17 de julio de 2024, conforme al plazo estipulado por el ente de control.

 Ver Informe Avance Plan de Mejoramiento corte a 30 de junio de 2024.

Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno 2024 - Control Interno

INFORME EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO - VIGENCIA 2023 - Control Interno

Informes de Gestión;

sáb 16 de mar de 2024 ∣  Control Interno 

La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.

Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control.

Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo.

De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.


Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado.

ASPECTOS GENERALES DEL INFORME 
1.1 INTRODUCCIÓN 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General 
1.2.2 Objetivos Específicos 
1.3 ALCANCE 
1.4 METODOLOGÍA 
1.5 MARCO LEGAL 
2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
2.1 ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR NIVELES 
3. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
4. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS 
5. CONCLUSIONES 
6. RECOMENDACIONES

Números de páginas: 15 págs.

 INFORME EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO - VIGENCIA 2023

AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INTEP VIGENCIA 2023 - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

sáb 16 de mar de 2024 ∣  Control Interno 

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de cierre fiscal vigencia 2022 del INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 enero al 26 de febrero de 2023.

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2023.

PROCESO AUDITADO: P07 Gestión Financiera y Contable.

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Juan Carlos Moná Pulgarín.

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Cierre Fiscal vigencia 2023.

 Ver AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INTEP VIGENCIA 2023.

Pág. 1