Roldanillo, Valle del Cauca, Jueves 18 de Julio de 2024 | Última actualización: Jueves 18 de Julio de 2024

Control Interno, Informes de Gestión


Informe de Evaluación del Nivel de Implementación del Código de Integridad del INTEP - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 17 de dic de 2019 ∣  Control Interno 

Para finales de junio del 2019, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, dio paso a la implementación del Código de integridad, requisito establecido mediante el Decreto 1499 del 2017, estipulado en la política de integridad de la dimensión No. 1 (Talento Humano), del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

El código fue socializado a los funcionarios sobre el objetivo y su composición (seis valores). Al finalizar la presentación se informó a cada uno de los asistentes, que el material se enviaría al correo electrónico para un estudio más profundo.

 Ver Informe de Evaluación del Nivel de Implementación del Código de Integridad del INTEP.

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes Financieros;

jue 01 de ago de 2019 ∣  Control Interno 

Informe Control Interno Contable Primer Trimestre 2018

  • Etapa identificación
  • Etapa Clasificación
  • Etapa registro y ajustes
  • Etapa de revelación
  • Fortalezas
  • Debilidades
  • Recomendaciones

 Ver Informe Auditoría Control Interno Contable.

 

Informe Auditoría Interna de Gestión Control Interno Contable Segundo Cuatrimestre de 2018

  • Objetivo de la Auditoría
  • Alcance de la Auditoría
  • Proceso Auditado
  • Marco legal o antecedentes
  • Aspectos Generales
  • Desarrollo de la Auditoría
  • Evaluación de las mejoras (Si aplica)
  • Resultados de la Auditoría
  • Conclusiones de la Auditoría

 Ver Informe Auditoría Interna de Gestión Control Interno Contable Segundo Cuatrimestre de 2018.

 

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

  • ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO
  • VALORACIÓN CUANTITATIVA

 Ver Informe de Control Interno Contable Vigencia 2018.

 

INFORME AUDITORÍA 001 CONTROL INTERNO CONTABLE - VIGENCIA 2018

El Sistema de Control Interno Contable del INTEP, con el fin de garantizar el aseguramiento del proceso en la medida que los controles establecidos sea efectivos para la mitigación de los riesgos relacionados con la gestión y la calidad de la información.

 Ver Informe Audiotría 001 Control Interno - Vigencia 2018.

 Arqueo de Caja Menor - Finanzas.

 

INFORME AUDITORÍA 002 VERIFICACIÓN RENDICIÓN INFORMES DE GESTIÓN VIGENCIA 2018-2

Los trece procesos del mapa institucional y las áreas los integran, durante la gestión del segundo semestre de 2018.

 Ver Informe de Auditoría 002 - Informe de Gestión.

 

INFORME AUDITORÍA 004 VERIFICACIÓN RESULTADO DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

Medición realizada en marzo de 2019, correspondiente a la vigencia 2018, a través del FURAG.

 Ver Informe de Auditoría 004 - Informe MIPG 2018.

 

INFORME AUDITORÍA 005 VERIFICACIÓN ACCIONES DE REPETICIÓN

Acciones del Comité de Conciliación y Defensa del Estado para determinar la procedencia de la acción de repetición.

 Ver Informe de Auditoría 005 - Verificación Acciones de Repetición.

 

EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INTEP VIGENCIA - 2018

El Informe de la auditoría realizada a la estrategia de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2018.

 Ver Informe de Seguimiento Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018.

 

INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS

Contratación de julio a diciembre de 2018 y enero a junio de 2019 incluyendo planes de mejoramiento vigentes, tanto institucionales como de los órganos de control.

 Ver Informe de Auditoría Proceso de Gestión de Compras.

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS VIGENCIA 2018 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes trimestrales de SQRDP;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 

En este informe se presenta el consolidado de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición radicados durante la vigencia 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Primer Trimestre de 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Segundo Trimestre de 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Tercer Trimestre de 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Cuarto Trimestre de 2018.

INFORME CONSOLIDADO DE RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 2018 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 

El presente informe es la consolidación de los resultados obtenidos durante la vigencia 2018, sobre el estado de madurez, adecuación de sus sistemas de control interno; el nivel de avance y logros en el desarrollo de la actividad de auditoría interna, con el fin de presentar un panorama global que permita identificar acciones a desarrollar en el Instituto para fortalecer los ambientes de control y para lograr una mayor eficiencia, eficacia y aprovechamiento de sinergias en el sistema de control interno y de la actividad auditoría interna.

La evaluación se fundamentó en los reportes emitidos oficialmente a los entes de control respectivos, sobre la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la eficacia del Control Interno Contable y el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento generados con base en los informes de auditoría interna y del órgano de control fiscal y del Plan Anticorrupción. Así como la autoevaluación de la actividad de auditoría interna.

 Ver Informe Consolidado de Resultados Evaluación de la Gestión.

INFORME CONSOLIDADO DE RESULTADOS INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 2018 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 

El Informe Ejecutivo de la gestión realizada por la oficina de control interno vigencia 2018.

  1. Auditoría Interna
  2. Seguimiento Riesgos
  3. Seguimiento Sistema de Sugerencias, Quejas y Reclamos
  4. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
  5. Resultados MIPG y MECI – 2017
  6. Resultados Control Interno Contable – 2017
  7. Evaluación Gestión Fiscal

 Ver Informe Consolidado de Resultados Informe Ejecutivo de Gestión 2018.

Informe de Gestión II Semestre de 2018 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 
  • OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN TRIENAL 
  • PROGRAMAS - ACTIVIDADES REALIZADAS 
  • PESO ASIGNADO
  • RESULTADO DEL INDICADOR 
  • % DE AVANCE DE LA META
  • LOGROS / IMPACTO
  • VALORACIÓN
  • OBSERVACIONES

 Ver Informe de Gestión II Semestre de 2018 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.

Ficha Técnica de Indicadores 2018 - Control Interno

Informes de Gestión; Metas e Indicadores;

mar 26 de feb de 2019 ∣  Control Interno 
  • Satisfacción de los clientes reclamantes.
  • Oportunidad en  el cumplimiento del programa de Auditoría Interna.
  • Nivel de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición Tramitados y Cerrados.

 Ver Ficha Técnica de Indicadores 2018 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.

INFORME CONSOLIDADO DE RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 2018-1 - Control Interno

Informes de Gestión;

vie 17 de ago de 2018 ∣  Control Interno 

El presente informe es la consolidación de los resultados obtenidos durante el primer semestre 2018, sobre el estado de madurez, adecuación de sus sistemas de control interno; el nivel de avance y logros en el desarrollo de la actividad de auditoría interna, con el fin de presentar un panorama global que permita identificar acciones a desarrollar en el Instituto para fortalecer los ambientes de control y para lograr una mayor eficiencia, eficacia y aprovechamiento de sinergias en el sistema de control interno y de la actividad auditoría interna.

La evaluación se fundamentó en los reportes emitidos oficialmente a los entes de control respectivos, sobre la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la eficacia del Control Interno Contable y el Anticorrupción. Así como la autoevaluación de la actividad de auditoría interna.

 Ver Informe Consolidado de Resultados Evaluación de la Gestión.

Informe de Licenciamiento de Software 2017 - Control Interno

Informes de Gestión;

vie 23 de mar de 2018 ∣  Control Interno 

INFORME “VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” VIGENCIA 2017.

Presentado a: Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

De conformidad con lo ordenado por las Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 02 de 2002 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia del Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial; la Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, presenta el Informe “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software”, correspondiente a la vigencia 2017. Es de anotar que la información fue registrada en el link establecido para el reporte oficial por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

 Ver Informe de Licenciamiento de Software 2017.

 

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2017 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes Financieros;

mié 28 de feb de 2018 ∣  Control Interno 

El Informe Control Interno Contable 2017, se realiza de acuerdo a los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el INSTRUCTIVO Nº 002 del 21 de diciembre de 2016 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2. 

 Ver Informe de Control Interno Contable Vigencia 2017.

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