Roldanillo, Valle del Cauca, Viernes 04 de Abril de 2025 | Última actualización: Lunes 31 de Marzo de 2025

, Informes Financieros


Plan Anual Adquisiciones - Planeación

Informes Financieros;

lun 31 de mar de 2025 ∣  Planeación 

Informe Ejecutivo Anual Control Interno Contable Vigencia 2025 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes Financieros;

mié 26 de feb de 2025 ∣  Control Interno 

INFORME EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2024

En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el artículo 11 de la Resolución 411 del 29 de noviembre de 2023 modificada por la Resolución 038 del 13 de febrero de 2024 expedidas por la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable correspondiente a la vigencia fiscal 2024. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Institución y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.

Número de Páginas: 40 págs.

Tamaño: 2.1 MB.

Informe Ejecutivo Control Interno Contable Vigencia 2025.

AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INTEP VIGENCIA 2024 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes Financieros;

mié 26 de feb de 2025 ∣  Control Interno 

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de cierre fiscal vigencia 2024 del INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 enero al 30 de enero de 2025.

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2024.

PROCESO AUDITADO: P07 Gestión Financiera y Contable.

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Juan Carlos Moná Pulgarín.

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

 Ver AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE  ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2024.

INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2023 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes Financieros;

dom 25 de feb de 2024 ∣  Control Interno 

En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el artículo 11 de la Resolución 411 del 29 de noviembre de 2023 expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable correspondiente a la vigencia fiscal 2023. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Institución y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.

El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos.

El Informe Control Interno Contable vigencia 2023, se realiza de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo No. 001 del 12 de diciembre de 2023 y la Guía para el reporte categoría evaluación del Control Interno Contable, Versión 2, 2022.

Números de páginas: 38 págs.

 Ver INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2023.

RESOLUCIÓN 1838 POLÍTICAS CONTABLES DEL INTEP - Rectoría

Informes Financieros; Políticas, lineamientos y manuales; Resoluciones;

dom 01 de oct de 2023 ∣  Rectoría 

RESOLUCIÓN 1838
(14 de septiembre de 2023)
POR LA CUAL SE MODIFICA, ADICIONA, ACTUALIZA LAS POLÍTICAS CONTABLES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP

Manual de Políticas Contables, versión 3 de septiembre 14 de 2023, con el cual se da aplicación de la norma emitida por la Contaduría General de la Nación, según Resolución No. 533 de 2015.

 Ver RESOLUCIÓN No. 1838 (14 de septiembre de 2023) POR LA CUAL SE MODIFICA, ADICIONA, ACTUALIZA LAS POLÍTICAS CONTABLES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP.

INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2022 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes Financieros;

lun 08 de may de 2023 ∣  Control Interno 

En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Entidad y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.

El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos.

El Informe Control Interno Contable vigencia 2022, se realiza de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.

Números de páginas: 36 págs.

 Ver INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2022

ARQUEO DE CAJA MENOR 2021 - Control Interno

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