Roldanillo, Valle del Cauca, Sábado 21 de Diciembre de 2024 | Última actualización: Jueves 19 de Diciembre de 2024
Informes Financieros;
Informes de Gestión; Informes Financieros;
Informes mensuales de Auditoría oficina de Control Interno de Contable y Austeridad del Gasto vigencia 2024.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA ENERO – FEBRERO DE 2024.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA MARZO DE 2024.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA ABRIL DE 2024.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA MAYO DE 2024.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA JUNIO DE 2024.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA JULIO DE 2024.
Informes de Gestión; Informes Financieros;
Informes mensuales de Auditoría oficina de Control Interno de Contable y Austeridad del Gasto vigencia 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA ENERO – FEBRERO DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA MARZO DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA ABRIL DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA MAYO DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA JUNIO DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA JULIO DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA AGOSTO DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA SEPTIEMBRE DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA OCTUBRE DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA NOVIEMBRE DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA DICIEMBRE DE 2023.
Informes de Gestión; Informes Financieros;
En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el artículo 11 de la Resolución 411 del 29 de noviembre de 2023 expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable correspondiente a la vigencia fiscal 2023. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Institución y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo. El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos. El Informe Control Interno Contable vigencia 2023, se realiza de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo No. 001 del 12 de diciembre de 2023 y la Guía para el reporte categoría evaluación del Control Interno Contable, Versión 2, 2022. Números de páginas: 38 págs. Ver INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2023. |
Informes Financieros; Políticas, lineamientos y manuales; Resoluciones;
RESOLUCIÓN 1838
(14 de septiembre de 2023)
POR LA CUAL SE MODIFICA, ADICIONA, ACTUALIZA LAS POLÍTICAS CONTABLES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP
Manual de Políticas Contables, versión 3 de septiembre 14 de 2023, con el cual se da aplicación de la norma emitida por la Contaduría General de la Nación, según Resolución No. 533 de 2015.
Ver RESOLUCIÓN No. 1838 (14 de septiembre de 2023) POR LA CUAL SE MODIFICA, ADICIONA, ACTUALIZA LAS POLÍTICAS CONTABLES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP.
Informes de Gestión; Informes Financieros;
En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Entidad y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo. El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos. El Informe Control Interno Contable vigencia 2022, se realiza de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2. Números de páginas: 36 págs. Ver INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2022 |
Auditorias; Informes de Gestión; Informes Financieros;
Informes mensuales de Auditoría oficina de Control Interno de Evaluación Austeridad del Gasto vigencia 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE ENERO – FEBRERO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE MARZO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE ABRIL DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE MAYO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE JUNIO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE JULIO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE AGOSTO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE SEPTIEMBRE DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE OCTUBRE DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE NOVIEMBRE DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE DICIEMBRE DE 2022.
Informes de Gestión; Informes Financieros;
En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Entidad y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.
El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos.
El Informe Control Interno Contable vigencia 2021, se realiza de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.
Ver INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2021.
Informes de Gestión; Informes Financieros;
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 2020
RESOLUCIÓN No. 522 (29 de mayo de 2020), POR LA CUAL SE ACTUALIZAN LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP.
I Trimestre
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Enero - Febrero de 2020.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Marzo de 2020.
II Trimestre
Informe de Austeridad en el Gasto Público Abril de 2020.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Mayo de 2020.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Junio de 2020.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 2019
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Enero - Febrero de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Marzo de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Abril de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Mayo de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Junio de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Julio de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Agosto de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Septiembre de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Octubre de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Noviembre de 2019.
Informe de Auditoría Austeridad en el Gasto Público Diciembre de 2019.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 2018
Actualización de las Políticas de Austeridad y Racionalización del Gasto Público en el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP.
Ver Resolución No. 755 (18 de junio de 2018) - Por la cual se actualizan las políticas de austeridad y racionalización del gasto público para el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Enero de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Febrero de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Marzo de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Abril de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Mayo de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Junio de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Julio de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Agosto de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Septiembre de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Octubre de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Noviembre de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Diciembre de 2018.
BUENAS PRÁCTICAS DE AHORRO, CON EL FIN DE FOMENTAR CRITERIOS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DEL INTEP
Establecimiento las estrategias que contribuyen a las buenas prácticas de ahorro respecto a los siguientes aspectos:
Ver Resolución 432 (27 de marzo de 2017) - Por la cual se establecen buenas prácticas de ahorro, con el fin de fomentar criterios de Austeridad en el Gasto Público del INTEP.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 2017
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Enero de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Febrero de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Marzo de 2017.
Informe de Austeridad Trimestre I de 2017.
Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos Detalla Rubro Enero - Marzo de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Abril de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Mayo de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Junio de 2017.
Informe de Austeridad Trimestre II de 2017.
Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos Detalla Rubro Abril - Junio de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Julio de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Agosto de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Septiembre de 2017.
Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos Detalla Rubro Julio - Agosto de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Octubre de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Noviembre de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Diciembre de 2017.
Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos Detalla Rubro Octubre - Diciembre de 2017.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO AÑO 2016
El informe fue elaborado teniendo en cuenta las normas de austeridad en el gasto.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Enero - Febrero de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Marzo de 2016.
Descargar Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre I 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Abril de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Mayo de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Junio de 2016.
Descargar Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre II 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Julio de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Agosto de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Septiembre de 2016.
Descargar Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre III 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Octubre de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Noviembre de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Diciembre de 2016.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO AÑO 2015
ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo
ENTREGADO A: Germán Colonia Alcalde - Rector
OBJETIVO: Realizar seguimiento a la aplicación de la normatividad referente a la austeridad en el Gasto Público, durante el año de 2015.
Ver Seguimiento 007 Austeridad en el Gasto Público Primer Trimestre de 2015 - 08 de mayo de 2015.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público I.
Ver Seguimiento 011 Austeridad en el Gasto Público Segundo Trimestre de 2015 - 28 de julio de 2015.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público II.
Ver Seguimiento 014 Austeridad en el Gasto Público Tercer Trimestre de 2015 - 10 de octubre de 2015.
Descargar Informe de Austeridad en el Gasto Público III.
Ver Seguimiento 003 Austeridad en el Gasto Público Cuarto Trimestre de 2015 - 10 de febrero de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público IV.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE DE 2014
FECHA: Roldanillo, 02 de marzo de 2015
ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo
ENTREGADO A: Germán Colonia Alcalde - Rector
OBJETIVO: Realizar seguimiento a la aplicación de la normatividad referente a la austeridad en el Gasto Público, durante el cuarto trimestre de 2014.
Ver Seguimiento Austeridad en el Gasto Público Cuarto Trimestre de 2014 - 02 de marzo de 2015.
Pág. 1