Roldanillo, Valle del Cauca, Domingo 30 de Junio de 2024 | Última actualización: Miércoles 26 de Junio de 2024

Documentación


Informe de Control Interno Contable Vigencia 2016 - Control Interno

Informes de Gestión;

mar 28 de feb de 2017 ∣  Control Interno 

Presentado a:
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CHIP

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en especial los requerimientos establecidos en la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación y la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016; la oficina de Control Interno elaboró el informe del Estado del Sistema de Control Interno Contable. Este informe busca evaluar el desarrollo del control interno contable, revisando la evolución de los controles en las actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen la etapa de reconocimiento; así mismo tendrá en cuenta la elaboración y presentación de los informes, los estados contables, análisis e interpretación de la información en la etapa de revelación y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo. 

El Informe Control Interno Contable 2016, se realiza de acuerdo a los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el INSTRUCTIVO Nº 002 del 21 de diciembre de 2016 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.

 Ver Informe de Control Interno Contable Vigencia 2016.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS VIGENCIA 2016 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes trimestrales de SQRDP;

lun 16 de ene de 2017 ∣  Control Interno 

En este informe se presenta el consolidado de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición radicados durante la vigencia 2016.

 Ver Informe de Evaluación del Q, S, R I Trimestre de 2016.

 Ver Informe de Evaluación del Q, S, R II Trimestre de 2016.

 Ver Informe de Evaluación del Q, S, R III Trimestre de 2016.

 Ver Informe de Evaluación del Q, S, R IV Trimestre de 2016.

Plan de Mejoramiento a Diciembre de 2016 - Control Interno

Plan de Mejoramiento;

sáb 31 de dic de 2016 ∣  Control Interno 

Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP.

Nombre del Representante Legal: GERMÁN COLONIA ALCALDE.

Periodo Auditado: I BIMESTRE VIGENCIA 2015,VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013.

Año de Realización de la Auditoria: 2015.

Nombre del Informe: ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL.

Tipo de Control: POSTERIOR.

Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: 02 de noviembre de 2016.

Fecha de Corte del Avance: 31 de diciembre de 2016.

 Reporte de Avance al Plan de Mejoramiento a Diciembre de 2016.

Acta de Informe de Gestión 2013 - 2016 - Rectoría

Informes de Gestión;

mar 13 de dic de 2016 ∣  Rectoría 

El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, durante el periodo 01 de noviembre de 2013 hasta el 31 de Octubre de 2016, estuvo administrado bajo el Plan Trienal "Para Volver a Creer" el cual se articuló al Plan de Desarrollo 2010 - 2020 "Un nuevo horizonte hacia la excelencia", lo cual permitió definir el rumbo estratégico de la organización durante mi periodo de gobierno.

 Ver Acta de Informe de Gestión 2013 - 2016.

Suscripción Plan de Mejoramiento Noviembre de 2016 - Control Interno

Plan de Mejoramiento;

mié 02 de nov de 2016 ∣  Control Interno 

Presentado a: Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP.

Nombre del Representante Legal:  GERMÁN COLONIA ALCALDE.

Periodo Auditado: VIGENCIA 2012, 2013.

Año de Realización de la Auditoria: 2012,2013 y 2015.

Nombre del Informe: ANÁLISIS DE RENDICIÓN CUENTA EN LÍNEA - RCL.

Tipo de Control: POSTERIOR.

Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: 02 de noviembre de 2016.

 Descargar Reporte de Suscripción Plan de Mejoramiento Noviembre de 2016, Rectoría.

Avance de Plan de Mejoramiento a Diciembre 2017 - Control Interno

Plan de Mejoramiento;

mié 02 de nov de 2016 ∣  Control Interno 

Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP.

Nombre del Representante Legal: GERMÁN COLONIA ALCALDE.

Periodo Auditado: I BIMESTRE VIGENCIA 2015,VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013.

Año de Realización de la Auditoria: 2015.

Nombre del Informe: ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL.

Tipo de Control: POSTERIOR.

Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: 02/11/2016.

Fecha de Corte del Avance: 31/12/2017.

 Descargar Avance de Plan de Mejoramiento a Diciembre 2017.

Plan de Mejoramiento al Junio de 2016 - Control Interno

Plan de Mejoramiento;

jue 30 de jun de 2016 ∣  Control Interno 

Presentado a: Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP.

Nombre del Representante Legal: GERMÁN COLONIA ALCALDE.

Periodo Auditado: I BIMESTRE VIGENCIA 2015.

Año de Realización de la Auditoria: 2015.

Nombre del Informe: ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL.

Tipo de Control: POSTERIOR.

Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:  30 de junio de 2015.

Fecha de Corte del Avance: 30 de junio de 2016.

 Descargar Reporte de Avance al Plan de Mejoramiento a Junio de 2016, Rectoría.

Informe de Gestión Extensión 2015-2 - Coordinación Extensión

Informes de Gestión;

lun 29 de feb de 2016 ∣  Coordinación Extensión 

Optimizar la utilización de los recursos institucionales, manteniendo una estructura administrativa, académica y financiera, flexible, autosostenible y productiva.

  • Programa de formación para el trabajo y el desarrollo humano FTDH
  • Oferta de educación continuada, asesorías y convenios
  • Cursos de nivelación para acceder al nivel profesional universitario
  • Proyectos de proyección social 

 Descargar Informe de Gestión Extensión 2015-2.

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2015 - Control Interno

Informes de Gestión;

vie 26 de feb de 2016 ∣  Control Interno 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en especial los requerimientos establecidos en la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación, la oficina de Control Interno elaboró el informe del Estado del Sistema de Control Interno Contable. Este informe busca evaluar el desarrollo del control interno contable, revisando la evolución de los controles en las actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen la etapa de reconocimiento; así mismo tendrá en cuenta la elaboración y presentación de los informes, los estados contables, análisis e interpretación de la información en la etapa de revelación y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.

 Ver Informe de Control Interno Contable Vigencia 2015.

UNIDAD DE SISTEMAS Y ELECTRICIDAD INFORME DE GESTIÓN 2015 - 2 - Unidad de Sistemas y Electricidad

Informes de Gestión;

mar 16 de feb de 2016 ∣  Unidad de Sistemas y Electricidad 
  1. POBLACIÓN ESTUDIANTIL ATENDIDA
  2. EVALUACIÓN DOCENTE
  3. Salidas pedagógicas
  4. Pruebas Saber Pro 2015-2
  5. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
  6. ARTICULACIÓN CON IEM
  7. REGISTROS CALIFICADOS
  8. VISITAS Y GESTIÓN A INSTITUCIONES
  9. CONVENIO 

 Ver Informes de Gestión 2015-2, Unidad de Sistemas y Electricidad.

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