Roldanillo, Valle del Cauca, Sábado 21 de Diciembre de 2024 | Última actualización: Jueves 19 de Diciembre de 2024

Documentación


Informe Avance Plan de Mejoramiento corte a 30 de junio de 2024 - Control Interno

Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

mar 30 de jul de 2024 ∣  Control Interno 

En cumplimiento de los Artículos especialmente 3 y 6 de la Resolución Reglamentaria No. 002 de enero 15 de 2024 expedida por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la Jefe de la oficina de Control Interno validó el Avance del Plan de Mejoramiento del INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP, con corte a 30 de junio de 2024; se registró el formato _202406_pm_2024 y sus anexos de manera electrónica en el aplicativo SIA Contralorías el 17 de julio de 2024, conforme al plazo estipulado por el ente de control.

 Ver Informe Avance Plan de Mejoramiento corte a 30 de junio de 2024.

Informes de las Auditorías Realizadas por la CDVC - Control Interno

Plan de Mejoramiento;

mié 28 de sep de 2022 ∣  Control Interno 

En este Bloque usted podrá encontrar los históricos de las Auditorías Realizadas por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en los últimos años.

En el Link se ubican los informes finales, resultado de los procesos auditores desarrollados en la vigencia: https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/32725/informes-de-las-auditorias-realizadas-por-la-cdvc/

Seguimiento Plan de Mejoramiento Autoevaluación 2020 - Control Interno

Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

vie 11 de mar de 2022 ∣  Control Interno 

 Acciones encaminadas al Mejoramiento del Programa por ciclos propedéuticos Profesional en Agroindustrial.

INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - Control Interno

Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

vie 11 de mar de 2022 ∣  Control Interno 

A continuación se muestran las No Conformidades abiertas a 2019 provenientes de los resultados de las auditorías internas de la institución.

 Ver INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO, 24 de septiembre de 2020.

INFORME AUDITORÁA VERIFICACIÓN PLAN DE MEJORA PROGRAMA PROFESIONAL EN AGROINDUSTRIA - DIC. DE 2020 - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

vie 11 de mar de 2022 ∣  Control Interno 

PROCESO ASOCIADO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FECHA: Roldanillo, 18 de diciembre de 2020

ENTREGADO A: Magíster Germán Colonia Alcalde, Rector, Magíster Sandra Patricia Toro Gallego, Directora UCAYA

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora planteadas en el plan de acción del programa Procesos Agroindustriales por Ciclos Propedéuticos.

ALCANCE: Plan de mejora a los factores de Autoevaluación vigencia 2019 - 2020.

 Ver INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN PLAN DE MEJORA PROGRAMA PROFESIONAL EN AGROINDUSTRIA - DIC. DE 2020.

Avance Plan de Mejoramiento 2021 - Control Interno

Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

jue 24 de feb de 2022 ∣  Control Interno 

Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

 Avance Plan de Mejoramiento Cierre fiscal 2021.

 Avance Plan de mejoramiento Contratación 2021.

 Suscripción plan de Mejoramiento Rendición de la Cuenta 2021.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2021 - Control Interno

Actas;

vie 15 de oct de 2021 ∣  Control Interno 
  • Acta 001, Jueves, 28 de enero de 2021.
    • Lectura y aprobación del orden del día.
    • Lectura y aprobación del acta anterior.
    • Presentación y aprobación Programa de Auditoría Interna de Gestión vigencia 2020.
    • Asuntos Varios.
  • Acta 002, Jueves, 29 de abril de 2021.
    • Lectura y aprobación del orden del día.
    • Lectura y aprobación del acta anterior.
    • Presentación y aprobación de la modificación al Plan Anual de Auditoría basada en riesgos vigencia 2021.
    • Asuntos Varios.
  • Acta 003, Martes, 17 de agosto de 2021.
    • Lectura y aprobación del orden del día.
    • Lectura y aprobación del acta anterior.
    • Presentación y aprobación del plan de mejoramiento.
    • Asuntos Varios.
  • Acta 004, Martes, 05 de octubre de 2021.
    • Lectura y aprobación del orden del día. 
    • Lectura y aprobación del acta anterior. 
    • Presentación y aprobación del plan de mejoramiento.
    • Asuntos Varios.

Informes Organismos de Control - Control Interno

Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

lun 02 de ago de 2021 ∣  Control Interno 

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