Roldanillo, Valle del Cauca, Jueves 18 de Julio de 2024 | Última actualización: Miércoles 17 de Julio de 2024

Documentación


Informe de Gestión 2014 - Vicerrectoría Académica

Informes de Gestión;

jue 27 de nov de 2014 ∣  Vicerrectoría Académica 

Dependencia: Proceso Gestión Académica (Vicerrectoría - Unidades Académicas - Registro y Control - Práctica y pasantia empresarial)

 Ver Informe de Gestión 2014.

Informe de Ejecución Presupuestal Vigencia Fiscal 2014 - Finanzas

Informes Financieros;

mar 19 de ago de 2014 ∣  Finanzas 

INFORME PRESUPUESTAL A JULIO 31 DE 2014

El presupuesto de funcionamiento aprobado con la Ordenanza 385 del 10 de diciembre de 2013, Decreto de liquidación  1287 del 30 de diciembre de 2013 fue de $4.093.463.460 de los cuales $2.993463.460 son con recursos nación y $1.000.000.000 con recursos propios.  Actualmente se encuentra pendiente de aprobación por parte del Departamento del Valle del Cauca, los excedentes financieros así: Recursos Propios $598.512.697, Recursos Nación $223.006.241, Recursos CREE $1.986.619.946, para un total en excedentes financieros de $2.808.138.883. Se espera que en el transcurso del mes de agosto, dichos excedentes sean aprobados para iniciar su ejecución.

 Ver Informe de Ejecución Presupuestal Vigencia Fiscal 2014.

 Descargar Ejecución a Julio 31 de 2014

Informe Final Auditoría Integrada de Gestión y Control 2014 - Control Interno

Informes de Gestión;

jue 31 de jul de 2014 ∣  Control Interno 

La implementación del Sistema Integrado de Gestión, es un compromiso de todas las personas que forman parte de la institución, y debe ser liderado con el ejemplo de la Alta Dirección. El seguimiento permanente a los procesos, permite identificar falencias en su ejecución y contribuye al mejoramiento continuo de la Institución; el desarrollo de la auditoría interna, debe entenderse como una actividad que ayuda a mejorar y fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control, auditando los procesos y no a las personas. De acuerdo con los anteriores criterios, se programó el primer ciclo de Auditoría Integrada de Gestión, en el periodo comprendido entre el 6 y el 30 de mayo de 2014.

Objetivo del Informe

El presente documento da a conocer, de manera general, los hallazgos obtenidos como resultado de la auditoría realizada al sistema integrado de gestión, entendiendo éstos, como: Conformidades, No conformidades y Oportunidades de mejora. Las Conformidades, hacen referencia a los aspectos desarrollados por los procesos y que se encuentran conforme con los requisitos del Instituto, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y los establecidos por la NTCGP1000:2009; las No conformidades, contemplan los aspectos en los cuales los procesos están incumpliendo; las Observaciones u Oportunidades de mejora, hacen referencia a los aspectos en los cuales los procesos cumplen con un requisito establecido, pero el desarrollo de la actividad propuesta, puede fortalecerlo.

 Ver Informe Final Auditoría Integrada de Gestión y Control 2014.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS Y DEREC. DE PETICIÓN - Control Interno

Informes de Gestión;

mié 30 de abr de 2014 ∣  Control Interno 

En el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo – Valle, desde el 2001 se tiene implementado los buzones de Quejas, Sugerencias, y Reclamos; los cuales han sido administrados por la oficina de Control Interno. A partir de los Decretos 4110 de 2004, y 2375 de 2006, se incluyó el manual, la política y el procedimiento para la radicación y atención de las Sugerencias, Quejas y Reclamos en el Sistema Integrado de Gestión (MECI, Calidad) de acuerdo a lo establecido en los artículos 15 al 22 del Código del Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 01 de enero de 2011). Se ha realizado modificaciones al Sistema de Sugerencias, Quejas y Reclamos, tendientes a dar más estabilidad al seguimiento de la eficiencia de las soluciones implementadas por los funcionarios responsables de los procesos institucionales. Con base en la importancia de detectar las situaciones que afectan la calidad del servicio, en la institución se ha implementado la aplicación del Sistema de Sugerencias, Quejas y Reclamos a través del uso de seis (6) buzones físicos ubicados tanto en el campus de la sede principal como en la granja de práctica CEDEAGRO, además se cuenta con el link respectivo en la página web institucional. La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Circular externa No. 001 de 2011, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional, es la encargada del seguimiento a las respuestas de los Derechos de Petición entregadas por los funcionarios responsables a los peticionarios. La participación de los clientes y partes interesadas en la radicación de sus inquietudes, es una entrada fundamental para el logro del sostenimiento de la certificación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión, especialmente si se cuenta con la participación de la alta dirección y los funcionarios de la institución. En este informe se presenta el consolidado de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición radicados durante la vigencia del primer trimestre de 2014. 

 Ver Informe de Evaluación del Sistemas de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición Primer Trimestre 2014.

Informe Proyecto y Actividades de Investigación - Centro de Investigación y Proyección Social

Informes de Gestión;

vie 31 de may de 2013 ∣  Centro de Investigación y Proyección Social 

OBJETIVO GENERAL

Promover la gestión en Investigación y su integración con los procesos académicos de formación que permitan aportar soluciones a problemas de la comunidad fortaleciendo el quehacer académico.

  • GRUPOS DE INVESTIGACIÓN AVALADOS Y EN CATEGORÍA DE RECONOCIDOS COLCIENCIAS.
  • GRUPOS DE INVESTIGACIÓN AVALADOS E INSCRIPTOS POR EL INTEP EN EL InstituLAC COLCIENCIAS.
  • GRUPO DE INVESTIGACION EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA DIRECTOR DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ JARAMILLO.

 Ver Informe Proyecto y Actividades de Investigación.

Informe de Gestión 2012 - Rectoría

Informes de Gestión;

mié 15 de may de 2013 ∣  Rectoría 

Me complace presentar la publicación de la revista “INFORME DE GESTION 2012” con la cual quiero exaltar el trabajo en equipo y la actitud de cada uno de los funcionarios del INTEP que mediante un trabajo articulado y proactivo entregamos la rendición de cuentas, una obligación legal y ética de directores y gerentes, que tiene como fin informar a la comunidad como se han invertido los recursos del estado en provecho de la misma; este ejercicio genera un clima de confianza al permitirle a la comunidad hacer el control social de la administración pública.

Contenido

  • Editorial
  • P-01 Gerencia Estratégica
  • P-02 Estado Actual del Sistema Integrado de Gestión
  • P-03 Gestión de Comunicación y Mercadeo
  • P-04 Gestión Académica
  • El INTEP frente a las TIC
  • P-05 Gestión de Investigación
  • Informe CEDEAGRO
  • P-10 Gestión de Proyección Social
  • P-06 Gestión de Talento Humano
  • P-07 Gestión Financiera, Presupuestal y Contable
  • P-08 Gestión de Compras
  • P-12 Gestión Documental
  • P-09 Gestión de Infraestructura
  • P-11 Gestión de Bienestar Institucional
  • P-13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión

 Ver Informe de Gestión 2012.

Tablero de Indicadores a Diciembre de 2012 - Sistema Integrado de Gestión SIGINTEP

Metas e Indicadores;

vie 08 de feb de 2013 ∣  Sistema Integrado de Gestión SIGINTEP 

Tablero de Indicadores medición a diciembre de 2012.

 Ver Indicadores del Sistema Integrado de Gestión.

Informe de Gestión 2012 - Control Interno

Informes de Gestión;

lun 31 de dic de 2012 ∣  Control Interno 

DEPENDENCIA: Control Interno.

MISIÓN: Asesorar, apoyar y brindar asistencia a la rectoría y demás dependencias del Instituto de Educación Técnica Profesional, para el logro de un adecuado desarrollo del Sistema de Control Interno, acogiéndose a los principios de eficiencia, eficacia y economía de manera que facilite el cumplimiento de la función social asumida por la Institución, enmarcada en la constitución y las leyes.

VISIÓN: Promover la aplicación del autocontrol en el ejercicio de los procesos que desarrolla el Instituto de Educación Técnica Profesional, buscando mejoramiento continuo en la definición de políticas y estrategias, orientadas a servir de apoyo en la verificación permanente del Control Interno, garantizando la eficacia, eficiencia, moralidad, transparencia y economía en todas las operaciones.

 Ver Informe de Gestión 2012 - Control Interno.

Tablero de Indicadores a Junio de 2012 - Sistema Integrado de Gestión SIGINTEP

Metas e Indicadores;

lun 03 de sep de 2012 ∣  Sistema Integrado de Gestión SIGINTEP 

Tablero de Indicadores del Sistema Integrado a Junio de 2012.

 Indicadores del Sistema Integrado de Gestión.

Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas del INTEP Vigencias 2010 - 2011 - Rectoría

Rendición de Cuentas a la ciudadanía;

mar 03 de ene de 2012 ∣  Rectoría 
  • Informe de Gestión 2010 - 2011
  • Mapa de Procesos
  • P-01 Gerencia Estratégica
  • P-02 Sistema Integrado de Gestión
  • P-03 Gestión de Comunicación y Mercadeo
  • P-04 Gestión Académica
  • P-05 Gestión de Investigación
  • P-10 Gestión de Proyección Social
  • P-06 Gestión de Talento Humano
  • P-07 Gestión de Financiera, Presupuestal y Contable
  • P-08 Gestión de Compras 
  • P-12 Gestión Documental
  • P-09 Gestión de Infraestructura
  • P-11 Gestión de Bienestar
  • P-13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión
  • Cedeagro: A la vanguardia con el Sector Productivo Regional
  • El INTEP frente a las TIC
  • Informe Presupuestal a septiembre de 2011

 Ver Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas del INTEP 2010 -2011.

Pág. 35