Roldanillo, Valle del Cauca, Jueves 18 de Julio de 2024 | Última actualización: Miércoles 17 de Julio de 2024

Control Interno, Informes de Gestión


INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021 - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

lun 08 de may de 2023 ∣  Control Interno 

INFORME DE EVALUACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021

FECHA: 25 de julio 2022

PRESENTADO POR: María del Socorro Valderrama Campo. Profesional Universitario oficina de Control Interno.

OBJETIVO: Presentar el Informe de la auditoría realizada a la estrategia de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2021.

 Ver INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021.

INFORME FINAL AUDITORÍA VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021 - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

lun 08 de may de 2023 ∣  Control Interno 

AUDITORÍA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021

FECHA: Roldanillo, 29 de enero de 2022.

ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo.

ENTREGADO A: Germán Colonia Alcalde – Rector, Integrantes Comité de Desempeño y Gestión Institucional, Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del registro y reporte a los entes del estado de los procesos contractuales institucionales ALCANCE: Proceso contractuales reportados a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, vigencia 2021. La auditoría se llevó a cabo del 7 al 29 de enero de 2022.

 Ver INFORME FINAL AUDITORÍA VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021.

INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2022 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes Financieros;

lun 08 de may de 2023 ∣  Control Interno 

En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Entidad y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.

El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos.

El Informe Control Interno Contable vigencia 2022, se realiza de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.

Números de páginas: 36 págs.

 Ver INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2022

Informe Ejecutivo Control Interno 2023 - Derecho de Autor sobre Software - Control Interno

Informes de Gestión; Documentos;

mié 22 de feb de 2023 ∣  Control Interno 

INFORME “VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” VIGENCIA 2022

La oficina de Control Interno del INTEP, da a conocer el Informe Sobre Derechos de Autor de software vigencia 2022.

Lo anterior en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 y el Artículo 1 del Decreto 338 de marzo 4 de 2019, que establecen la obligatoriedad para los jefes de control interno de socializar los reportes.

1. ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD, pág. 4

2. EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO?, pág. 6

3. QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?, pág. 7

4. QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?, pág. 7

Número de Páginas: 10 págs.

Tamaño: 808 KB.

Informe Ejecutivo Control Interno 2023 - Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre Software

Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno 2022 - Control Interno

Informes de Gestión;

vie 27 de ene de 2023 ∣  Control Interno 

La oficina de Control Interno del INTEP, da a conocer el Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno.

Lo anterior en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 y el Artículo 1 del Decreto 338 de marzo 4 de 2019, que establecen la obligatoriedad para los jefes de control interno de socializar los reportes.

 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

 Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno, Periodo Evaluado: ENERO A JUNIO DE 2022.

 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES - INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022.

 Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno. - INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022.

REGISTRO DE SOLICITUDES INFORMACIÓN PÚBLICA 2022 - Control Interno

Informes de Gestión; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);

lun 16 de ene de 2023 ∣  Control Interno 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP

REGISTRO DE SOLICITUDES INFORMACIÓN PÚBLICA

CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014

 Primer Trimestre 2022

 Segundo Trimestre 2022

 Tercer Trimestre 2022

 Cuarto Trimestre 2022

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS VIGENCIA 2022 - Control Interno

Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición (SQRD) 2022 - Control Interno

Informes de Gestión; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);

lun 16 de ene de 2023 ∣  Control Interno 

Actas de Apertura de buzones

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