Roldanillo, Valle del Cauca, Domingo 30 de Junio de 2024 | Última actualización: Miércoles 26 de Junio de 2024
Auditorias; Informes de Gestión;
AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2022
PROCESO ASOCIADO: P13 Evaluación Independiente
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA ENERO DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA FEBRERO DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA MARZO DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA ABRIL DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA MAYO DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA JUNIO DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA JULIO DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA AGOSTO DE 2022
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA SEPTIEMBRE DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA OCTUBRE DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA NOVIEMBRE DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA DICIEMBRE DE 2022.
Auditorias; Informes de Gestión; Informes Financieros;
Informes mensuales de Auditoría oficina de Control Interno de Evaluación Austeridad del Gasto vigencia 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE ENERO – FEBRERO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE MARZO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE ABRIL DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE MAYO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE JUNIO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE JULIO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE AGOSTO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE SEPTIEMBRE DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE OCTUBRE DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE NOVIEMBRE DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE DICIEMBRE DE 2022.
Informes de Gestión; Documentos;
Informes de Gestión;
La oficina de Control Interno del INTEP, da a conocer el Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno.
Lo anterior en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 y el Artículo 1 del Decreto 338 de marzo 4 de 2019, que establecen la obligatoriedad para los jefes de control interno de socializar los reportes.
ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno, Periodo Evaluado: ENERO A JUNIO DE 2022.
ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES - INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022.
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno. - INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022.
Informes de Gestión; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
REGISTRO DE SOLICITUDES INFORMACIÓN PÚBLICA
CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014
Informes de Gestión; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);
Informe de seguimiento a la gestión de las SQRDP radicadas en el INTEP, por los diferentes grupos de valor.
Informe de Evaluación del Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos, Denuncias y Peticiones Primer trimestre de 2022.
Informe de Evaluación del Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos, Denuncias y Peticiones Segundo trimestre de 2022.
Informe de Evaluación del Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos, Denuncias y Peticiones Tercer trimestre de 2022.
Informe de Evaluación del Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos, Denuncias y Peticiones Cuarto trimestre de 2022.
Informes de Gestión; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);
Actas de Apertura de buzones
Auditorias; Informes de Gestión;
La Medición del Desempeño Institucional es una operación estadística que mide anualmente la gestión y desempeño de las instituciones públicas, proporcionando información para la toma de decisiones en materia de gestión. La información reportada por las instituciones al Departamento de la Función Pública - DAFP, se procesa estadísticamente y se calcula el Índice de Desempeño Institucional – IDI. La meta del Plan Nacional de Desarrollo es mejorar en el cuatrienio el IDI en 10 puntos orden nacional y 5 puntos orden territorial. En esta medición se utilizaron distintos cuestionarios de acuerdo con las características propias de cada Institución. Por lo tanto, las comparaciones o el ranking solo proceden dentro de los grupos par integrados por entidades similares. El IDI se presenta en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje a lograr, así mismo, los mínimos y máximos de cada índice están determinados por la complejidad de cada política medida. En esta medición se utilizaron distintos cuestionarios de acuerdo con las características propias de cada Institución. Por lo tanto, las comparaciones o el ranking solo proceden dentro de los grupos par integrados por entidades similares. Los valores máximos de referencia que se agregan en algunas gráficas sirven para comparar como están las entidades, los sectores, las dimensiones o las políticas. La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, es de carácter obligatorio para todas las instituciones públicas del orden territorial, según lo establece el Decreto 1499 de 2017. Números de páginas: 95 págs. Ver Informe de Auditoría al Resultado el Índice Desempeño Instituiconal Vigencia 2021. |
Informes de Gestión; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);
Actas de Apertura de buzones
Auditorias; Informes de Gestión;
La oficina de Control Interno del INTEP, da a conocer el Informe Sobre Derechos de Autor de software vigencia 2021 y Auditoria Gestión del Riesgo vigencia 2021.
Lo anterior en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 y el Artículo 1 del Decreto 338 de marzo 4 de 2019, que establecen la obligatoriedad para los jefes de control interno de socializar los reportes.
Ver INFORME “VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” - VIGENCIA 2021.
Ver INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO - VIGENCIA 2021.
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