Roldanillo, Valle del Cauca, Domingo 30 de Junio de 2024 | Última actualización: Miércoles 26 de Junio de 2024

Documentación


INFORME EVALUACIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2020 - Control Interno

Informes de Gestión;

lun 08 de feb de 2021 ∣  Control Interno 

La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.

Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control.

Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo

De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.

Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado.

  Ver INFORME EVALUACIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2020.

Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno - Vigencia 2020 - Control Interno

Informes de Gestión;

lun 08 de feb de 2021 ∣  Control Interno 

En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el instructivo Nº 001 del 17 de diciembre de 2019 y el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Entidad y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.

El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos

El Informe Control Interno Contable vigencia 2020, se realiza de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo Nº 001 del 17 de diciembre de 2019 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno - Vigencia 2020.

Plan Anual de Auditoría basada en Riesgos Vigencia 2021 - Control Interno

Plan de Gestión;

lun 01 de feb de 2021 ∣  Control Interno 

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de la oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

 Ver Plan Anual de Auditoría basada en Riesgos Vigencia 2021.

Resolución 142 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INTEP - Rectoría

Resoluciones;

lun 01 de feb de 2021 ∣  Rectoría 

RESOLUCIÓN 142

(28 de enero de 2021)

POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP del cual forman parte los siguientes componentes:

  1. Identificación de los riesgos de corrupción.
  2. Estrategias anti-trámites.
  3. Rendición de cuentas.
  4. Mecanismos para el mejoramiento de atención al ciudadano.

 Ver Resolución No. 142 (28 de enero de 2021) PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INTEP.

Informe de Evaluación al sistema de Control Interno a 31 de diciembre de 2020 - Control Interno

Informes de Gestión;

dom 31 de ene de 2021 ∣  Control Interno 

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

 Informe de Evaluación al sistema de Control Interno a 31 de diciembre de 2020.

Resolución 1045 ACTUALIZACIÓN EL MIPG Y LAS FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL - Rectoría

Resoluciones;

vie 29 de ene de 2021 ∣  Rectoría 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo-Valle INTEP, el cual es un marco de referencia para: dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organizaciones públicas, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

  RESOLUCIÓN No. 1045 (18 de noviembre de 2020), POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y LAS FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP.

Informe de Gestión año 2020 - Sistema Integrado de Gestión SIGINTEP

Informes de Gestión;

vie 29 de ene de 2021 ∣  Sistema Integrado de Gestión SIGINTEP 

 Ver Informe de Gestión 2020 - MIPG.

Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición (SQRD) 2020 - Control Interno

Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);

jue 28 de ene de 2021 ∣  Control Interno 

Actas de Apertura de buzones

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2020 - Control Interno

Actas;

jue 28 de ene de 2021 ∣  Control Interno 
  • Acta 001, Martes, 28 de enero de 2020.
    • Lectura y Aprobación del orden del día.
    • Lectura y aprobación del acta anterior.
    • Presentación y aprobación Programa de Auditoría Interna de Gestión vigencia 2020.
    • Asuntos Varios.

 

  • Acta 002, Viernes, 19 de junio de 2020.
    • Lectura y Aprobación del orden del día.
    • Lectura y aprobación del acta anterior.
    • Socialización Informe de Auditoría resultados del Índice de Desempeño Institucional.
    • Asuntos Varios

 

 

  • Acta 004, Viernes, 28 de agosto de 2020.
    • Lectura y Aprobación del orden del día.
    • Socialización Auditoría Índice de Información y Acceso a la Información -ITA Periodo 2019 Semestre 2.
    • Asuntos Varios.

 

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